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会(huì)计和审计哪个发展前(qián)景比(bǐ)较好些(xiē),会计和审计哪个(gè)发(fā)展前景比较好一点(diǎn)

  问:审计和会计哪个好就业

  会计专业人(rén)员(yuán)目前(qián)较为饱和,就业质量不(bù)高,都为较小型的单位。

  而(ér)审计专业,尤其是重点(diǎn)学(xué)校的审计专业就业质量较(jiào)高,考取(qǔ)公务员的机会(huì)较多,有更好的(de)发(fā)展前景(jǐng)。

  审计和会计各有长短,学会计(jì)比(bǐ)较简(jiǎn)单,先做(zuò)帐,考升级,初级、中(zhōng)级、高(gāo)级会计师,隔两年跳个槽,或者在有前景的单位打升级,待遇都不错(cuò)。

  审计可以(yǐ)去(qù)会计事(shì)务所工作,把注册会计师考下(xià)来,出来后到大(dà)型企业做财务经理什么的,路线要高端些,难度也要高,因为注会不(bù)是很好考,事务所的工作压力也比较(jiào)大。

  具体(tǐ)来说:

  1、论就业机会(huì),会计专业(yè)的(de)就业单位(wèi)较多,审计专业的就业(yè)单位(wèi)较少。

  2、论就业优劣,会计专(zhuān)业人员目前(qián)较为饱和(hé),就业质量(liàng)不(bù)高,都(dōu)为较小(xiǎo)型的单位,工资较(jiào)低。

  而审计(jì)专业,尤其是重点学校的(de)审计专业就业质(zhì)量较高,考取公务员的机会较(jiào)多,有更好的发展前景。

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会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比(bǐ)较好(hǎo)?

  审(shěn)计(jì)。

  1、审(shěn)计(jì)和会计事相同的(de),都是以会计理(lǐ)论为(wèi)基础的。

  简单类比,会计就是直接(jiē)记账,而审计(jì)就是(shì)对会(huì)计所记账(zhàng)目的检查、监督。

  会计接触面比(bǐ)较窄(zhǎi),具体工作(zuò)内容没有太多(duō)创新的空间。

  只要具备基本的财务、税务知识就能应付(fù)。

  而审计行业对(duì)人的(de)素质(zhì)要求(qiú)非常高。

  可能(néng)接触(chù)到生产(chǎn)、金融证券、房地产等各类行业客户,即使是内部审计,也(yě)需(xū)要涉(shè)及对(duì)整个企业业务的了(le)解,需要有全(quán)局观,对(duì)各(gè)类技术涉猎面广,容易转(zhuǎn)型和多角度发展。

  2、从就(jiù)业前景,审(shěn)计与(yǔ)会计属于(yú)一(yī)个(gè)专业大类,就业广泛性方面不如会计(jì),毕竟财务是企业职(zhí)能(néng)的必(bì)备(bèi),而审计却(què)不(bù)一定(dìng),单位(wèi)内部配备审计的毕竟是少数(shù),更多的是会计师事(shì)务所和政府(fǔ)单位。

  相对适应面就窄了很多。

  3、审计专(zhuān)业(yè)未来的就(jiù)业方向

  (1)政府审计:对(duì)政府财(cái)政资金的(de)使用进行监督的工作内容。

  工作比较(jiào)累,经常会加班,但福利待遇(yù)不错。

  (2)会计(jì)师事务所:事务所人员(yuán)非常累,一(yī)年出差200-300天左右非常常见。

  经常一个(gè)项目完成直接飞到另外一(yī)个项目(mù)上。

  (3)企(qǐ)业内部审计(jì):内(nèi)审在国内企(qǐ)业一(yī)般处于边缘化的部(bù)门,升职空间(jiān)不(bù)大。

  但会计和审计只是职业(yè)中的一(yī)个过(guò)程,未来发展还有(yǒu)很长(zhǎng)的路要走,关于审(shěn)计与(yǔ)会计隐嫌友可以考的证书,二者领域内的(de)职(zhí)称(chēng)类证(zhèng)书是必须要的考(kǎo)的!

  共同都可以考的证书是注册(cè)会计师,注册会(huì)计师证书涵盖的内容(róng)比较广(guǎng),会计(jì)、审计的(de)内容都是包括的,所以难(nán)度是非常大的!

  注(zhù)册会计(jì)师拥(yōng)有(yǒu)在审计报报(bào)告上签(qiān)字(zì)早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗的唯一(yī)权利(lì),注册会计师的方向是审计的方向,想要进入会计师事务所(suǒ)工作的考生,注会证书(shū)可以说是非常好的敲门砖!在(zài)事务(wù)所累计(jì)的经验是非常好的(de)跳板!

  一、审(shěn)计与会(huì)计的联系(xì)

  1.审计主要是(shì)对、和(hé)会计报(bào)表(biǎo)等(děng)财务会计资(zī)料及其所反映(yìng)的财(cái)政(zhèng)、财务收(shōu)支活动的真(zhēn)实、合(hé)法、效益进行审查和评价。

  审计(jì)需要以(yǐ)会计资料为前提和基础(chǔ),离开了财务会(huì)计(jì)资料,审计工作很难进行。

  2.会(huì)计活动是经(jīng)济管理的重要组成部(bù)分,它(tā)本身是审计(jì)监督的主(zhǔ)要对象。

  在(zài)审计产生(shēng)之初,审(shěn)计人员主要从审查会计资料入手,对会计资料(liào)中(zhōng)反映的问(wèn)题进行(xíng)审查。

  二、审计与会计(jì)的区别(bié)

  1.产生的前提(tí)不同

  会计是(shì)为了加强经济管理(lǐ),适(shì)应(yīng)对劳动(dòng)耗(hào)费和劳动成果(guǒ)进行核算和分析(xī)的需要而产生(shēng)的(de);审(shěn)计是因经济监督的需要(yào),即为(wèi)了确定经(jīng)营(yíng)者或其他受托管理者(zhě)的经济(jì)责任的需(xū)要(yào)而产(chǎn)生的。

  2.两(liǎng)者性质不同

  会计是经营管理的重要组成部分,主要是对生产经营或(huò)管理过(guò)程进行反(fǎn)映和监督(dū);审计则处(chù)于具体(tǐ)的经(jīng)营管理之外,是经济监督(dū)的重要组(zǔ)成部分,主(zhǔ)要对财(cái)政、财务收(shōu)支及其(qí)他经(jīng)济(jì)活动的真(zhēn)实(shí)、合法和效益(yì)进行审查,具有(yǒu)外在性和独立性。

  3.两者对(duì)象不同(tóng)

  会计的对象主(zhǔ)要是资金运动过(guò)程,审计的(de)对象主要(yào)是会计资料和其他经济信息所反映的经济活(huó)动。

  4.方法程序不(bù)同

  (1)会计(jì)方(fāng)法体系由会计核(hé)算、会计分析、会(huì)计检查三部分组成,包括了记账、算账、报账、用账、查账等内容(róng),其中包括设置账户、复式记(jì)账、填(tián)制(zhì)凭证、登记账簿、成本计算、财(cái)产(chǎn)清查、会计报表(biǎo)等(děng)方法,其(qí)目的是(shì)为(wèi)管理(lǐ)和(hé)决(jué)策提(tí)供必(bì)须的(de)资料和信息(xī)。

  (2)审(shěn)计方法(fǎ)体系由规(guī)划方法(fǎ)、实施方法、管理方法(fǎ)等组成(chéng),而实施方法主要是为了确定(dìng)审计事项、收集(jí)、早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗对照标(biāo)准(zhǔn)评价,提出与决(jué)定(dìng),使用资(zī)料检查法、实物(wù)检查(chá)法、审计调(diào)查(chá)法、审计(jì)分析法(fǎ)、审(shěn)计抽(chōu)样法(fǎ)等(děng),其(qí)目的(de)是为了对被审计对象进行全(quán)面评价提供证据而采取的必(bì)要方法。

  5.职能不(bù)同

  (1)会计的(de)基本职能是对经(jīng)济活(huó)动过程的记录(lù)、计算、反(fǎn)映(yìng)和监督;审计(jì)的基本职能是监督,此(cǐ)外还包括评价和者卜公证。

  (2)会计(jì)虽说(shuō)也具有监督(dū)职(zhí)能,但这种监(jiān)督(dū)是一种自我监督(dū)行为,主要(yào)通(tōng)过会计检(jiǎn)查来实现,针对会计业(yè)务活(huó)动本身,而审计(jì),既包含了检查,又包括(kuò)了(le)对计算行为(wèi)及(jí)所有(yǒu)的经(jīng)济活动进行实地考察、调查、分析、检(jiǎn)验,即含审核稽(jī)查计算(suàn)之(zhī)意。

  (3)会计(jì)检查只是(shì)各个单位财会部门(mén)的附(fù)带职能,而(ér)审计(jì)是独立于(yú)财会部分之(zhī)外的(de)专职监(jiān)督检查(chá);会计(jì)检查的(de)目(mù)的主(zhǔ)要是为了保证会计资料的真(zhēn)实性和准(zhǔn)确(què)性。

  其检(jiǎn)查范围灶槐、深度、方式均受到(dào)限制,而审(shěn)计的目的在于证实财政、财(cái)务收支的真(zhēn)实、合法、效益,审计检查会计资料只是实现审计目的的手段之一,但不是惟一的手段。

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