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七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰

七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和(hé)审计哪个发展前(qián)景比(bǐ)较好些(xiē),会(huì)计(jì)和(hé)审(shěn)计(jì)哪个(gè)发展前景比较好一点

  问(wèn):审计和会计(jì)哪个好(hǎo)就业

  会计专业人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不高(gāo),都为较小型的(de)单位。

  而审计专业(yè),尤其(qí)是重点学校的审计专业就(jiù)业质量较高(gāo),考取公务员的(de)机会较多,有更好的发展(zhǎn)前景。

  审(shěn)计(jì)和会计各有长短,学会计比较简单,先做帐(zhàng),考升级,初级、中级、高级会(huì)计(jì)师(shī),隔两年跳个槽(cáo),或者在有前景(jǐng)的单位(wèi)打升级(jí),待遇都(dōu)不错。

  审计可以去会计事务所工(gōng)作,把注册会计师考下来,出来后到(dào)大型企业做财务经理(lǐ)什么(me)的,路线(xiàn)要高端(duān)些,难(nán)度(dù)也要高,因为(wèi)注(zhù)会不是很好考,事(shì)务所的工作压力也比较大。

  具体来(lái)说:

  1、论就业机会,会计专业(yè)的(de)就业单位(wèi)较(jiào)多,审计专业(yè)的就(jiù)业单位较少。

  2、论就业优劣,会计专业人员目前(qián)较为饱和,就(jiù)业质量不高,都为较小(xiǎo)型的单位(wèi),工资较低。

  而审计(jì)专业,尤其(qí)是重点学校的审计专业就业质量较高,考(kǎo)取公务员(yuán)的机会较多(duō),有(yǒu)更好的发展前景。

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会计和审计(jì)哪个(gè)发展前景比(bǐ)较好?

  审计(jì)。

  1、审计(jì)和(hé)会计事(shì)相同的,都是以(yǐ)会(huì)计理论为(wèi)基(jī)础的。

  简(jiǎn)单类(lèi)比,会计就是直接(jiē)记账,而审计(jì)就(jiù)是对会计所(suǒ)记账目的检查、监(jiān)督。

  会计接触面比较窄,具体(tǐ)工(gōng)作内容没有太多创(chuàng)新的空间(jiān)。

  只要具备基(jī)本的(de)财务(wù)、税务(wù)知识就能应(yīng)付。

  而审计行业对人的素质要求(qiú)非(fēi)常高。

  可能接触到生产(chǎn)、金融(róng)证券、房(fáng)地产(chǎn)等(děng)各类行业客户,即(jí)使是内部(bù)审计,也需要(yào)涉及(jí)对整个企(qǐ)业(yè)业务的了解,需要有(yǒu)全局观,对(duì)各类技术涉猎面广,容易转型和多角度发展。

  2、从就业前景,审计与会计(jì)属于一(yī)个专业大类,就业广泛性方面不如(rú)会计,毕竟财务是企业职能的必备,而审计却(què)不一定,单位内部配备(bèi)审计的毕竟是少数,更多(duō)的是会计(jì)师事务(wù)所和政府(fǔ)单位。

  相(xiāng)对适(shì)应(yīng)面就窄(zhǎi)了(le)很多。

  3、审计专七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰<七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰/span>业(yè)未来的就业方向

  (1)政府审计:对政(zhèng)府财政资金的使用(yòng)进(jìn)行(xíng)监督的工作内容。

  工(gōng)作比较累,经常(cháng)会加班,但福利(lì)待遇不错。

  (2)会计师事务所(suǒ):事务所人(rén)员非(fēi)常(cháng)累,一年(nián)出差(chà)200-300天左(zuǒ)右非(fēi)常常(cháng)见。

  经(jīng)常(cháng)一个项目完成直接飞到另外一个(gè)项目上。

  (3)企(qǐ)业(yè)内部审(shěn)计:内审在国(guó)内(nèi)企业一般处于边缘(yuán)化的部门,升(shēng)职空间不大。

  但(dàn)会计(jì)和审计只是职业中的一个过程,未来发(fā)展还有很长的(de)路要走,关于审(shěn)计(jì)与会计(jì)隐(yǐn)嫌友可以考(kǎo)的证书,二者领域内的职称类证书是必须(xū)要的考的!

  共同(tóng)都可(kě)以考的证(zhèng)书是(shì)注(zhù)册会计师,注册会计师(shī)证书(shū)涵盖的内容(róng)比较广,会计、审计的内容都是包括的,所以难度是非常大的!

  注册会(huì)计(jì)师(shī)拥有在审计报报告(gào)上(shàng)签(qiān)字的唯一权利,注册会计师的方向是审计的方向,想要(yào)进入会计师(shī)事(shì)务所工(gōng)作(zuò)的考生,注会证(zhèng)书(shū)可以说是(shì)非(fēi)常(cháng)好(hǎo)的(de)敲门砖!在事务所累计的经验是(shì)非常好的跳板(bǎn)!

  一(yī)、审计与会计的联系(xì)

  1.审计主(zhǔ)要是对、和会计(jì)报表等财(cái)务会计资料及其(qí)所反映的财政、财务收支活(huó)动的真(zhēn)实、合法(fǎ)、效益进(jìn)行审查和评价。

  审(shěn)计需(xū)要以会计资料为(wèi)前提和(hé)基础,离开(kāi)了财务会计资料,审计工作很难进行。

  2.会计活(huó)动是经济(jì)管(guǎn)理的重要组成部分(fēn),它(tā)本身是(shì)审计监督的(de)主要对(duì)象。

  在(zài)审计产生(shēng)之初(chū),审计人员主要(yào)从(cóng)审查会计资(zī)料入手,对会计资料中(zhōng)反映的问题进行审查。

  二、审计与(yǔ)会计的(de)区(qū)别(bié)

  1.产生的前提(tí)不同

  会计是(shì)为了加强经济管理,适应对(duì)劳动(dòng)耗费和劳动成果进行核算和分析的需要而产生的;审计(jì)是因经济监督的需要(yào),即为了(le)确定经营者或其他受托管理者(zhě)的经济责任的(de)需(xū)要而产生的。

  2.两者性(xìng)质(zhì)不同

  会计是经营管理的重要组成部分,主(zhǔ)要是对生产经营(yíng)或(huò)管理过程(chéng)进行反映和监督(dū);审计(jì)则(zé)处于具体的(de)经营管理之外,是经(jīng)济监(jiān)督的重要组(zǔ)成部(bù)分,主要对财政(zhèng)、财务收支及其他(tā)经(jīng)济活动的真(zhēn)实(shí)、合(hé)法和效益进行审(shěn)查,具(jù)有(yǒu)外(wài)在(zài)性和独(dú)立性(xìng)。

  3.两者对象不同

  会计(jì)的(de)对象主要(yào)是资(zī)金(jīn)运动(dòng)过程,审计的对(duì)象(xiàng)主要是会计资料和其他经济信息所反映的(de)经济(jì)活动。

  4.方法(fǎ)程序(xù)不同(tóng)

  (1)会计方法体系由会计核算、会计分(fēn)析(xī)、会计检查三部分组成,包括了记账(zhàng)、算账、报账、用账、查账等内容,其(qí)中包括设置账户(hù)、复式记账、填制凭证、登记账(zhàng)簿(bù)、成本计算(suàn)、财(cái)产清(qīng)查(chá)、会(huì)计报(bào)表(biǎo)等(děng)方法,其目的是为管理和决策提供必须(xū)的(de)资料和信息(xī)。

  (2)审计方(fāng)法体系由(yóu)规划方法、实施方法(fǎ)、管理方法(fǎ)等组成,而实施方法主要是为了确定审计事(shì)项、收(shōu)集(jí)、对(duì)照标准评(píng)价,提出(chū)与决定(dìng),使用(yòng)资料检查法、实物(wù)检查(chá)法、审计调查法、审(shěn)计分析法(fǎ)、审计抽样(yàng)法等,其目(mù)的(de)是为(wèi)了对被审计对象进行全面评价提供证(zhèng)据而采取的(de)必要(yào)方法(fǎ)。

  5.职(zhí)能不(bù)同(tóng)

  (1)会计的基本(běn)职能是对经济活动过程的记录、计算、反映和监(jiān)督(dū);审(shěn)计的(de)基本职(zhí)能(néng)是监督(dū),此外还包括评价和者(zhě)卜公(gōng)证。

  (2)会计虽说(shuō)也具有监督职能,但这种监(jiān)督是一种自我监督(dū)行(xíng)为(wèi),主(zhǔ)要通过(guò)会计检查来实现(xiàn),针对(duì)会计业(yè)务活动(dòng)本身,而审(shěn)计,既包含了检查,又包括了对计(jì)算行为及所(suǒ)有的(de)经济活动进行(xíng)实地考察、调查、分析、检(jiǎn)验,即(jí)含审核稽查计算之意。

  (3)会计(jì)检查(chá)只是各(gè)个单位财会(huì)部门的附(fù)带(dài)职能,而审(shěn)计是(shì)独立于(yú)财(cái)会部分之外的专职(zhí)监督检查(chá);会计检查的目(mù)的主(zhǔ)要是为(wèi)了保证会计资料的(de)真实(shí)性和准确性(xìng)。

  其检(jiǎn)查范围灶槐、深度、方式均受(shòu)到限制(zhì),而审计的目(mù)的在于(yú)证实财政、财务收支的真实、合(hé)法、效益(yì),审计检查(chá)会(huì)计资(zī)料只是实现审计目的(de)的手段之一,但不(bù)是惟一的(de)手段。

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