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强监管!证监会对*ST美尚立案

强监管!证监会对*ST美尚立案

因涉嫌信息披(pī)露违法违规,*ST美尚4月19日晚(wǎn)间公告,中国证监会决定对公司立案。此外,深圳监(jiān)管局(jú)认为公司存在财务会计核算(suàn)不规范、未按规定履行(xíng)信息(xī)披露义贵州茅台大宗交易成交0.23万股 成交额393.17万元务等问题,决定对公司采取责令改正(zhèng)措施。

截至4月19日 收盘,*ST美尚股价报0.41元(yuán)/股(gǔ),当日跌幅为19.61%。

被立案

公告称,4月21日,公司收到中国证(zhèng)监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人(rén)民(mín)共(gòng)和国证券法》《中华人民共和国行政处(chù)罚(fá)法》等法律法规(guī),中国证监会(huì)4月19日决定对公司立案。

*ST美尚称(chēng),公司将积极配(pèi)合中国证监(jiān)会立案调查工作,持续关(guān)注上述事宜相关进度,并按照有关法律法规等(děng)的 规定和要求,及时做好信(xìn)息披露工作。

同日,公司还披露,收到了(le)深圳(zhèn)证监局行政监管措施决(jué)定书的公告。公告显示,公司于近日收到中国证监会深圳监管局行政监(jiān)管措(cuò)施决定书 《深(shēn)圳证监局关于对美尚生态景观(guān)股份有(yǒu)限公司采取责令改(gǎi)正措施的决定(dìng)》。深圳监管局认为公司存在财务会计核算不规范、未按(àn)规(guī)定(dìng)履行信息(xī)披露义务等问题。

财务(wù)会计核算不规范主要包括(kuò)财务报表合并范围不完整、未按规(guī)定评估(gū)会计差(chà)错更(gèng)正事项影响、2022年半年报投(tóu)资收益核算不准确、固定(dìng)资产等(děng)长(zhǎng)期资产减 值计提不谨慎(shèn)、债务重组损失计提不及时(shí)、会计基础工作薄弱等内容。此外(wài),公(gōng)司存在未及(jí)时披露重(zhòng)大诉讼(sòng)事项、未及(jí)时披露控股股东行政处(chù)罚信息、未按规定披露相关关联 交易等问题。

对于“未及时披露重大诉讼事项”的问题,公司公告提(tí)到,2022年(nián)5月9日,公司作为原告(gào)知悉起诉(sù)金点园林原股东案件(jiàn)被法院受理,涉案金额4.71亿元,而直(zhí)至2022年6月2日,公司才(cái)披露相关(guān)诉(sù)讼事项。

公告还提到,2024年2月6日,中国证监会(huì)向公(gōng)司控股(gǔ)股东(dōng)王迎燕送达(dá)关于其(qí)操纵(zòng)证券市场的《行政处(chù)罚决定书》(〔2024〕9号),公司直至2024年2月21日才披露相关公告。

深圳监(jiān)管(guǎn)局决(jué)定对公(gōng)司 采取责令改正的监(jiān)管措(cuò)施。公司应按照要求采取有效措施进行改正,并(bìng)于(yú)收到决定书之日起30日内提交书面整(zhěng)改报告(gào)。

预计2023年续(xù)亏(kuī)

根据*ST美尚业绩预告,公司预计(jì)2023年全年归属于上市公司股东的净利润亏损4.4亿元至 亏(kuī)损6.2亿元,上年同期为(wèi)亏损6.87亿元(yuán)。

对于业(yè)绩变(biàn)动原因,*ST美尚称,公司所属生态(tài)保护和(hé)环(h贵州茅台大宗交易成交0.23万股 成交额393.17万元uán)境治理业景气度较弱,尽管公司管理(lǐ)层在下半(bàn)年积极开拓新(xīn)型业务市场,使得业务收入回暖,但(dàn)因部分项目完工(gōng)跨期至2024年一(yī)季度,全年(nián)营收仍较(jiào)上一年度有所下降。受资金困难影响,公(gōng)司目前存在较多付息负(fù)债,预计本年度财务费用(yòng)较(jiào)上一年度增加4500万元至5000万元。

值(zhí)得一提的是(shì),由于股价连续下挫,公司拉响“1元退(tuì)市”警报(bào)。截至2024年4 月19日,公司股票收盘(pán)价连续(xù)十个交易(yì)日 低于1元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的(de)风险。

4月19日晚,*ST美尚(shàng)披露关于新增诉讼事(shì)项及累计诉讼事项进展(zhǎn)的公告,截至(zhì)公告 日,公司作为被告的(de)新增案件涉及金额约为659.93万元,占公司2022年度经审计净(jìng)资产的0.95%。截至(zhì)公告日,2021年2月至2024年4月,公司作为原告的案件(jiàn)涉及金额累计(jì)5.2亿元,占公司2022年度经审计净资(zī)产75.25%;公司作为被(bèi)告的案(àn)件涉及(jí)金额累计26.5亿 元,占公司2022年度经(jīng)审计净资产383.96%。公(gōng)司及子(zi)公(gōng)司诉讼涉及金额累计31.7亿元,占公司2022年度(dù)经审计净资产459.20%。

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